Steuer- und Sozialversicherungstermine im Mai 2024

Der Mai 2024 steht vor der Tür, und für Unternehmer bedeutet dies, dass verschiedene steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Fälligkeiten beachtet werden müssen. Um Ihnen als Unternehmer, Steuerberater oder Buchhalter die Planung zu erleichtern, haben wir eine übersichtliche Liste der wichtigsten Termine zusammengestellt. Verpassen Sie keine Fristen und stellen Sie sicher, dass alle Zahlungen rechtzeitig geleistet werden.

1. Umsatzsteuer, Lohn- und Kirchenlohnsteuer, Solidaritätszuschlag

  • Fälligkeit: 10. Mai 2024
  • Zahlungsschonfrist: bis 13. Mai 2024

Für monatlich zur Umsatzsteuer, Lohn- und Kirchenlohnsteuer sowie zum Solidaritätszuschlag Verpflichtete ist der 10. Mai 2024 ein wichtiges Datum. Die Zahlungsschonfrist, die bis zum 13. Mai 2024 läuft, gibt Unternehmen ein kleines Zeitfenster, innerhalb dessen Zahlungen ohne Säumniszuschläge akzeptiert werden.

2. Gewerbesteuer und Grundsteuer

  • Fälligkeit: 15. Mai 2024
  • Zahlungsschonfrist: bis 21. Mai 2024

Die Mitte des Monats bringt Fälligkeiten für die Gewerbe- und Grundsteuer mit sich. Diese lokalen Steuern sind bis zum 15. Mai fällig, wobei Zahlungen, die bis zum 21. Mai eingehen, als pünktlich gelten. Dies gibt Unternehmen eine wertvolle Atempause, um ihre Finanzen entsprechend zu organisieren.

3. Sozialversicherungsbeiträge

  • Fälligkeit: 29. Mai 2024

Am Ende des Monats, genau am 29. Mai, müssen die Sozialversicherungsbeiträge entrichtet werden. Diese Beiträge umfassen Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung, die gemeinsam von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen werden. Es ist wichtig, diese Beiträge rechtzeitig zu entrichten, um Bußgelder oder Säumniszuschläge zu vermeiden.

Tipps zur Einhaltung der Fristen:

  1. Automatisierung nutzen: Setzen Sie auf automatisierte Buchhaltungssoftware, um Zahlungen und Fälligkeiten im Blick zu behalten.
  2. Vorausplanen: Legen Sie Gelder für Steuerzahlungen im Voraus beiseite, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden.
  3. Fristen im Kalender vermerken: Nutzen Sie digitale Kalender, um alle Fälligkeiten deutlich sichtbar zu markieren.
  4. Kommunikation mit dem Steuerberater: Halten Sie regelmäßigen Kontakt zu Ihrem Steuerberater, um sicherzustellen, dass alle Verpflichtungen rechtzeitig erfüllt werden.

Die rechtzeitige Beachtung dieser Fälligkeitstermine ist entscheidend, um unnötige Strafzahlungen zu vermeiden und die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Nutzen Sie die verfügbaren Ressourcen und planen Sie voraus, um einen reibungslosen Betriebsablauf zu gewährleisten.